Web Services - FaturamentoSimplificado

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Faturamento de Notas Fiscais.

 

Possui todas as funcionalidades do WS FaturamentoSimplificadoSemPedido e possibilidade para novas operações.

 

Para Nota Fiscal de Devolução de Compras é obrigatório informar os campos:

 "sDevCompraNota": "xxx",

 "sDevCompraFornecedor": "xxxx",

 "sDevCompraSerie": "xx"

 

IMPORTANTE:

 

Este WebService pode sincronizar notas emitidas de outros sistemas ou gerar notas novas, utilizando a mesma sequência numérica utilizada pelo Jundsoft.

 

 

Todos os parametros e retornos estão no formato TEXTO. Para gravação de novos registros, UTILIZE CAIXA ALTA E NÃO CARACTERES ESPECIAIS (Ã, Ç, etc.).

Alguns parâmetros são arrays, permitindo mais de um filtro para o mesmo campo. São identificados com as iniciais 'sa' (String Array).

 

parData:                "26/01/2021"

parNumeroDecimal:        "10,09"

parTexto:                "JOAO DA SILVA"

saEmpresa:                ["11", "12"]

 

http://jundsoft.servehttp.com:10180/WService73/wsJUNDSOFT_FULL_V1.asmx/FaturamentoSimplificado

 

WSFFaturamentoSimplificado

 

Detalhamento dos Parâmetros:

sEmpresaNumero: Número da Empresa

sNotaNumero: Número da Nota Fiscal. Informar "0" para utilizar numerador sequencial do Jundsoft

sNotaSerie: Série da Nota Fiscal. Deixar em branco caso utilizar numerador sequencial do Jundsoft.

sDataEmissao: Data de Emissão da Nota Fiscal

sCNPJCPFCliente: CPF ou CNPJ do Cliente

sTipoNota: Tipo de Nota: 400-Entrada; 100-Venda; 200-Bonificação; 230-Tranferência entre Empresas; 300-Remessa Para Armazenagem; 350-Simples Remessa; 345-Remessa de Conserto

sVendedor: Vendedor

sNatureza: Natureza da Operação

sTipoFrete: Tipo de Frete: 1-CIF; 2-FOB

sPesoLiquido: Peso Líquido Total da NF

sPesoBruto: Peso Bruto Total da NF

sOBSNF: Observação da Nota Fiscal

sOBSSUFRAMA: Observação para Notas destinadas à região do SUFRAMA.

sCNPJCPFTransportadora: CPF ou CNPJ da Transportadora

sCondicaoPagamento: Condição de Pagamento

sModeloDocumento: Modelo do documento Fiscal. 55-Nota Fiscal Eletrônica

sOrigemVenda: Origem da Venda

sEmbalQtde: Quantidades de Volumes da NF

sEmbalMarca: Informação da Marca Impressa da NF

sEmbalEspecie: Espécie dos volumes da NF.

sEmbalNumero: Informação do Número Impressa na NF

sIDEndEntrega: ID do Endereço de Entrega do Cliente. Consultar WS "ClientesConsultaEnderecoEntrega"

sDataEmbarque: Data de Embarque da NF

sCentroCusto: Centro de Custo

sUsoProduto: Uso dos Produtos no Cliente. C-Consumo; R-Revenda; I-Industrialização; A-Ativo

sUsuario: Usuário emitente da NF

sChaveAcessoNFE: Chave de Acesso da NFe. Deixar em branco caso utilizar numerador sequencial do Jundsoft.

sChaveAcessoNFECompl: Chave de Acesso Complementar. Informar caso seja uma NF Complementar ou de Devolução

sProdutoCodigo: Códigos dos produtos separados por vírgula. Ex: ["590006","590009"],

sProdutoDescricao: Descrição dos Produtos separados por vírgula. Ex: ["APPLE WATCH MU662BZA SERIES 4 E5","CLARE WHITENESS MINI KIT 10% PERFECT FGM"],

sProdutoQuantidade: Quantidade dos produtos separados por vírgula. Ex: ["10,00","5,00"],

sProdutoValorUnitario: Valor unitário dos produtos separados por vírgula. Ex: ["100,12","50,06"],

sProdutoValorAcessorias: Valor das despesas acessórias ou frete, separados por vírgula. Ex: ["0,00","0,00"],

sProdutoValorMercadoria: Valor total da Mercadora separados por vírgula. Ex: ["10012,00","5006,00"],

sProdutoValorDesconto: Valor do desconto do produto separados por vírgula. Ex: ["0,00","0,00"],

sProdutoValorTotal: Valor Total do Produto separados por vírgula. Ex: ["10012,00","5006,00"],

sProdutoCFOP: CFOP do Produto separados por vírgula. Ex: ["1102","1102"],

sProdutoOBS: Observação do Item (Carimbo do Jundsoft) separados por vírgula. Ex: ["OBS DO ITEM 1","OBS DO ITEM 2"],

sProdutoAlmoxarifado: Almoxarifado de baixa do produto separados por vírgula. Ex: ["ACABADO","ACABADO"],

sProdutoUNMedida: Unidade de medida do produto separados por vírgula. Ex: ["PC","PC"],

sProdutoNFDevolvida: NF de Venda Origem. Informar caso NF de Devolução de Venda. separados por vírgula.

sProdutoNFDevolvidaItem: Item da NF de Venda Origem. Informar caso NF de Devolução de Venda. separados por vírgula.

sProdutoNFDevolvidaSerie: Série da NF de Venda Origem. Informar caso NF de Devolução de Venda. separados por vírgula.

sProdutoLote: Lote do produto separados por vírgula.

sProdutoPedidoCliente: Pedido de compra do Cliente separados por vírgula.

sProdutoPedidoClienteItem: Item do Pedido de compra do Cliente separados por vírgula.

sProdutoIPIAliquota: Alíquota do IPI do Produto separados por vírgula. Ex: ["0,00","0,00"],

sProdutoIPIValor: Valor do IPI do Produto separados por vírgula. Ex: ["0,00","0,00"],

sProdutoIPICST: CST do IPI do Produto separados por vírgula. Ex: ["53","53"],

sProdutoIPICodEnquadramento: Código do Enquadramento do IPI do Produto separados por vírgula. Ex: ["999","999"],

sProdutoICMSBase: Base de ICMS do Produto separados por vírgula. Ex: ["10012,00","5006,00"],

sProdutoICMSAliquota: Alíquota de ICMS do Produto separados por vírgula. Ex: ["18,00","18,00"],

sProdutoICMSValor: Valor do ICMS do Produto separados por vírgula. Ex: ["1802,16","901,08"],

sProdutoICMSDiferimentoPercentual: Percentual do Diferimento de ICMS do produto separados por vírgula.

sProdutoICMSDiferimentoValor: Valor do Diferimento de ICMS do produto separados por vírgula.

sProdutoICMSDesconto: Desconto do ICMS do Produto (SUFRAMA por exemplo) separados por vírgula.

sProdutoICMSCST: CST do ICMS do Produto separados por vírgula. Ex: ["000","000"],

sProdutoICMSCSOSN: CSON do Produto/Operação. Obrigatório quando o emitente é optante do Simples Nacional. Separados por vírgula.

sProdutoICMSFCPBase: Base do Fundo de Combate à Pobreza sobre o ICMS. Separados por vírgula.

sProdutoICMSFCPAliquota: Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza sobre o ICMS. Separados por vírgula.

sProdutoICMSFCPValor: Valor do Fundo de Combate à Pobreza sobre o ICMS. Separados por vírgula.

sProdutoICMSPercRedBase: Percentual de Redução de BC do ICMS do Produto. Separados por vírgula.

sProdutoSTBase: Base de Cálculo da Substituição Tributária do Produto. Separados por vírgula.

sProdutoSTAliquota: Alíquota da Substituição Tributária do Produto. Separados por vírgula.

sProdutoSTValor Valor da Substituição Tributária do Produto. Separados por vírgula.

sProdutoSTIVA: IVA (MVA) da Substituição Tributária do Produto. Separados por vírgula.

sProdutoSTFCPBase: Valor do Fundo de Combate à Pobreza sobre a ST. Separados por vírgula.

sProdutoSTFCPAliquota: Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza sobre a ST. Separados por vírgula.

sProdutoSTFCPValor: Valor do Fundo de Combate à Pobreza sobre a ST. Separados por vírgula.

sProdutoDIFALAliquotaInterna: Alíquota Interna do DIFAL (consumidor final)

sProdutoDIFALValorDestinatario: Valor do Destinatário do DIFAL (consumidor final)

sProdutoDIFALFCPAliquota: Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza do DIFAL (consumidor final)

sProdutoDIFALFCPValor: Valor do Fundo de Combate à Pobreza do DIFAL (consumidor final)

sProdutoPISAliquota: Alíquota do PIS do produto separados por vírgula. Ex: ["000","000"],

sProdutoPISValor: Valor do PIS do produto separados por vírgula. Ex: ["000","000"],

sProdutoPISCST: CST do PIS do Produto separados por vírgula. Ex: ["000","000"],

sProdutoCOFINSAliquota: Alíquota do COFINS do produto separados por vírgula. Ex: ["000","000"],["0,00","0,00"],

sProdutoCOFINSValor: Valor do COFINS do produto separados por vírgula. Ex: ["000","000"],["0,00","0,00"],

sProdutoCOFINSCST: CST do COFINS do produto separados por vírgula. Ex: ["000","000"],

sParcelaNumero: Sequência da Parcela referente ao Contas a Receber (alfanumerico, pode ser letras ou números). Separados por vírgula.

sParcelaValor: Valor da Parcela referente ao Contas a Receber. Separados por vírgula.

sParcelaVencimento: Data de Vencimento da Parcela referente ao Contas a Receber. Separados por vírgula.

sParcelaPortadorNome: Portador do Contas a Receber referente ao Contas a Receber. Separados por vírgula.

sParcelaPortadorAgencia: Agência do Portador do Contas a Receber referente ao Contas a Receber. Separados por vírgula.

sParcelaPortadorTipo: Tipo do Portador do Contas a Receber referente ao Contas a Receber. Separados por vírgula. Ex: 'C'='Carteira'; 'X'='Disponível'; 'T'='Cartão'; 'E'='Seguradora'

sParcelaFluxoCaixa: Fluxo de Caixa do Contas a Receber; Separados por vírgula.

sParcelaCartaoNSU: NSU da Parcela. Informar quando for operação com cartão; Separados por vírgula.

sParcelaCartaoAUT: AUT da Parcela. Informar quando for operação com cartão; Separados por vírgula.

sParcelaCartaoTID: TID da Parcela. Informar quando for operação com cartão; Separados por vírgula.

sParcelaCartaoBandeira: Bandeira do Cartão. Informar quando for operação com cartão; Separados por vírgula.

sParcelaCartaoAdministradora: Administradora do Cartão. Informar quando for operação com cartão; Separados por vírgula.

sParcelaVale: Número do Vale (alfanumerico). Informar quando a parcela é vinculada a um Vale; Separados por vírgula.

sDevCompraNota: Número da nota fiscal de Compra que será devolvida

sDevCompraFornecedor: CPF/CNPJ do fornecedor da nota fiscal de Compra que será devolvida

sDevCompraSerie: Série da nota fiscal de Compra que será devolvida

O exemplo abaixo, refere-se a emissão de uma nota do tipo "Devolução de Compra" utilizando a numeração sequencial do Jundsoft.

 

{

"Request": {

 "sDevCompraNota": "1302323",

 "sDevCompraFornecedor": "20247322000309",

 "sDevCompraSerie": "1",

 "sNotaNumero": "",

 "sNotaSerie": "",

 "sDataEmissao": "04/09/2025",

 "sTipoNota": "360",

 "sNatureza": "DEVOLUCAO DE VENDA",

 "sOBSNF": "DEVOLUCAO NF 1302323",

 "sOBSSUFRAMA": "",

 "sCondicaoPagamento": "",

 "sModeloDocumento": "55",

 "sOrigemVenda": "LOJAS",

 "sDataEmbarque": "",

 "sUsoProduto": "C",

 "sUsuario": "JUND",

 "sChaveAcessoNFE": "",

 "sChaveAcessoNFECompl": "",

 "sEmpresaNumero": "12",

 "sVendedor": "ALESSANDRA",

 "sCentroCusto": "100",

 "sCNPJCPFCliente": "20247322000309",

 "sIDEndEntrega": "",

 "sTipoFrete": "2",

 "sPesoLiquido": "0,00",

 "sPesoBruto": "0,00",

 "sCNPJCPFTransportadora": "30377384801",

 "sEmbalQtde": "0",

 "sEmbalMarca": "VOLUMES",

 "sEmbalNumero": "0",

 "sEmbalEspecie": "0",

 "sProdutoCodigo": ["590006"],

 "sProdutoDescricao": ["SM-A205GZKJZTO TELEFONE CELULAR SAMSUNG A205G GALAXY A20 32 GB PRETO RECERTIFICADO"],

 "sProdutoQuantidade": ["1"],

 "sProdutoValorUnitario": ["1346,28"],

 "sProdutoValorAcessorias": ["0"],

 "sProdutoValorMercadoria": ["1346,28"],

 "sProdutoValorDesconto": ["0"],

 "sProdutoValorTotal": ["1346,28"],

 "sProdutoCFOP": ["5202"],

 "sProdutoOBS": [""],

 "sProdutoAlmoxarifado": ["GERAL"],

 "sProdutoUNMedida": ["PC"],

 "sProdutoNFDevolvida": [""],

 "sProdutoNFDevolvidaItem": [""],

 "sProdutoNFDevolvidaSerie": [""],

 "sProdutoLote": [""],

 "sProdutoPedidoCliente": [""],

 "sProdutoPedidoClienteItem": [""],

 "sProdutoIPIAliquota": ["0"],

 "sProdutoIPIValor": ["0"],

 "sProdutoIPICST": ["50"],

 "sProdutoIPICodEnquadramento": [""],

 "sProdutoICMSBase": ["1346,28"],

 "sProdutoICMSAliquota": ["18"],

 "sProdutoICMSValor": ["242,33"],

 "sProdutoICMSDiferimentoPercentual": ["0"],

 "sProdutoICMSDiferimentoValor": ["0"],

 "sProdutoICMSDesconto": ["0"],

 "sProdutoICMSCST": ["200"],

 "sProdutoICMSCSOSN": [""],

 "sProdutoICMSFCPBase": ["0"],

 "sProdutoICMSFCPAliquota": ["0"],

 "sProdutoICMSFCPValor": ["0"],

 "sProdutoICMSPercRedBase": ["0"],

 "sProdutoSTBase": ["0"],

 "sProdutoSTAliquota": ["0"],

 "sProdutoSTValor": ["0"],

 "sProdutoSTIVA": [""],

 "sProdutoSTFCPBase": ["0"],

 "sProdutoSTFCPAliquota": ["0"],

 "sProdutoSTFCPValor": ["0"],

 "sProdutoDIFALAliquotaInterna": ["0"],

 "sProdutoDIFALValorDestinatario": ["0"],

 "sProdutoDIFALFCPAliquota": ["0"],

 "sProdutoDIFALFCPValor": ["0"],

 "sProdutoPISAliquota": ["0"],

 "sProdutoPISValor": ["0"],

 "sProdutoPISCST": ["06"],

 "sProdutoCOFINSAliquota": ["0"],

 "sProdutoCOFINSValor": ["0"],

 "sProdutoCOFINSCST": ["06"],

 "sParcelaNumero": [""],

 "sParcelaValor": [""],

 "sParcelaVencimento": [""],

 "sParcelaPortadorNome": [""],

 "sParcelaPortadorAgencia": [""],

 "sParcelaPortadorTipo": [""],

 "sParcelaFluxoCaixa": [""],

 "sParcelaCartaoNSU": [""],

 "sParcelaCartaoAUT": [""],

 "sParcelaCartaoTID": [""],

 "sParcelaCartaoBandeira": [""],

 "sParcelaCartaoAdministradora": [""],

 "sParcelaVale": [""]

}

}

 

 

Retorno:

 

{

   "d": [

       {

           "__type": "wsJUNDSOFT_FULL_V1.RetornoFaturamento",

           "sChaveAcessoNFe": "35250906207486000110550010001029661040606548",

           "sErro": "",

           "sIDGravado": "",

           "sNumeroGerado": "102966"

       }

   ]

}